

5月18日,集团召开内部审计工作布置会。集团发展改革部、纪检办公室及各下属公司相关人员参加会议。
会上,集团发展改革部从审计性质、审计配合、审计责任等方面对本次内部审计工作进行了布置安排,第三方审计机构负责人从工作程序、时间安排和审计纪律等方面提出了相关建议。
会议要求,集团各部室及各下属公司要高度重视,强化内部沟通,确保内审工作有序推进;要主动积极配合,及时提供相关资料;针对内审过程中发现的问题,要立查立改,并通过内审工作,进一步规范内部管理、健全内控制度,确保资金管理使用的合法合规。
(发改部供稿)