新闻资讯 > 集团动态
集团开展制度专项审计工作
2021/11/19 17:19:08 浏览量:1071

1_副本.jpg

  为全面掌握集团各项制度建设情况,不断提升企业经营管理水平,根据2021年度审计方案,近日,集团对下属公司开展了制度专项审计。市国资委委派专职监事赴扬子检测公司、扬水建公司对相关审计工作进行了调研和指导。

  在专项审计过程中,集团审计小组详细了解了下属公司的市场项目经营、合同、财务内控等管理制度,对制度建立决策程序及制度的合规性、合理性等进行了审查。同时以相关实施的项目为抓手,重点对供应商选择程序、合同签订程序、合同执行管理等流程进行了规范化检查。

  集团将汇总分析内审工作中发现的问题,督促问题整改,不断强化集团内部监督和风险防控,切实为集团高质量发展提供保障。(审计部供稿)