为切实加强公务经费管理,规范“三公”经费使用,结合年度审计计划,近日,集团审计部对下属公司2021年度“三公”经费使用和年度费用预算执行情况进行了专项审计。
审计小组从完善管控机制、强化预算约束、严把申报审核和严格支出管理等四个方面入手,重点检查了下属公司“三公”经费预算表、支出明细账、凭证、管理制度等资料台账。
通过此次审计,进一步加强了对下属公司“三公”经费支出监管,有效督促下属公司做好“三公”经费预算管理,切实增强了各下属公司厉行节约和控制成本意识。(审计部供稿)