4月28日下午,集团召开审计委员会会议。集团党委书记、董事长、总经理、审计委员会主任李强发表讲话,全体审计委员会成员出席会议,各下属企业负责人列席会议。集团纪委书记、审计办主任王伟宇主持会议。
会议传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神、2023年全省审计工作会议精神以及《江苏省经济责任审计结果运用办法》等内容,听取了集团2023年度审计工作总结报告,审议通过了《集团2024年度内部审计工作方案》。
李强指出,市国资委在国有企业改革三年行动成效基础上实施新一轮改革深化提升行动,旨在进一步全面提升国企治理效能。审计工作是此次深化提升行动中不可或缺的组成部分,也是有效防范经营风险、加强依法治企的重要经济手段,更是保障企业发展、规范企业运行的重要举措。
李强要求,要扎实做好今年的审计工作,加大对重大项目、重点领域的审计力度,促进各企业把集团党委的决策部署贯彻好、落实好。一是谋划要早。审计办要牵头做好整体规划,既要有大政方针、系统思维,也要有详细计划、周密安排,做到早研究、早部署、早实施,让风险意识贯穿企业生产经营活动的始终。二是聚焦要准。审计工作要紧扣高质量发展这一首要任务,切实加强对集团党委重要举措落实落地情况的监督力度,充分发挥审计在合规管理、反腐倡廉方面的重要作用,不断提高企业的规范化、现代化管理水平。三是整改要实。审计办要从制度、流程和岗位等层面不断健全完善内审的长效机制,一体推进审计揭示问题的“上半篇文章”和审计整改的“下半篇文章”,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,以更强有力的审计监督服务保障集团高质量发展。四是队伍要强。审计办要全面提升能查、能说、能写综合能力,着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计工作队伍,为集团内审工作提供坚强组织保证。