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集团召开内部审计分析应用交流会
2024/09/19 10:21:45 浏览量:407

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为全面提升内部审计质效,切实发挥内部审计强监督、控风险、促发展的作用,强化对内部审计工作的指导和监督,集团审计部组织召开2024年内部审计分析应用交流会,集团纪委书记王伟宇、集团各部门负责人、下属企业主要负责人和有关人员参加会议。

会议主要围绕相关具体案例进行探讨,旨在协助企业管理人员和部门管理者充分认识合规工作的重要性和必要性,起到预防和警醒作用。

会议要求,一是持续深化认识,压实工作责任。新时代新征程国有企业全面深化改革创新,全体上下必须统一思想,深刻理解开展合规管理是深化国企改革、规范公司经营发展、完善现代企业制度的发展趋势。要进一步加强对集团战略安排的贯彻落实,立足主责主业,全方位完善合规管理,切实承担主体责任,不断推动集团系统合规管理取得新成效。二是防范化解风险,筑牢合规底线。充分发挥审计监督在经营管理中的重要作用,围绕企业经营目标,通过系统性、规范性的内部审计方法检查重点部门、重点业务和项目的经营风险及时发现并揭示重大风险信息,从而促进企业有效处置,完善风险管理措施,筑牢合规底线。三是坚持举一反三,加强审计整改。面对审计查出的问题,整改绝不能仅停留在在表面处理上,而应以此为契机,深入分析问题根源,全面排查潜在风险点,确保问题得到根本和表面的双重解决。健全审计查出问题整改长效机制,通过举一反三、自查自纠的方式进一步加大整改力度,压实整改责任,完善相关制度和流程,扎实做好审计整改下半篇文章

会议还对《反垄断法》进行了宣传和学习,进一步引导下属企业依法合规经营,维护公平竞争市场秩序