新闻资讯 > 集团要闻
集团召开2024年度国资年报审计进场会
2024/12/31 00:00:00 浏览量:555

1230日,集团总经理龚宇峰主持召开2024年度国资年报审计进场会,集团副总经理朱进,国资委外派财务监督专员侯苏阳,各子公司负责人、相关部室人员参加会议。

会议明确了本次审计范围、审计重点及工作安排,并对本次审计提出明确要求。

会议要求,一是思想上要高度重视。各子公司要敏锐洞察企业运营中的潜在问题,并及时加以解决,从而有效防范各类风险于未然,坚决堵住管理漏洞。二是行动上要严格规范。各人员需齐心协力,严格按照审计要求,及时、精准地准备齐全审计资料,同时积极主动地与会计师事务所进行全方位、多层次的沟通协调,形成内外联动、高效协同的工作合力。三是管理上要精细科学。各子公司对于国资年报审计所暴露的问题,必须秉持严肃认真的态度,做到边审边改、立行立改,坚决杜绝拖延敷衍之风实现从问题识别、整改措施制定、执行落实到效果评估的全过程精细化管理。

会议强调,要通过本次国资审计对集团经营管理提出的建议,进一步强化内部管理的规范化、制度化建设,不断优化企业运营流程,提升整体管理效能,为集团的持续发展奠定坚实基础。