
2月2日下午,集团召开2026年审计委员会第一次会议。审计委员会全体成员出席会议,审计部协管负责人、各下属企业主要负责人、审计部全体工作人员列席会议。
会议听取集团2025年审计工作总结报告,审计部协管负责人解读2026年审计工作方案,审计委员会主任作总结发言。
会议指出,2026年是“十五五”规划开局之年,审计工作直接关系集团国有资产安全和改革发展大局,要牢牢把握“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”精髓内涵,以高度的政治自觉把审计工作推向深入。
会议强调,一是强化全链审计支撑,筑牢“闭环化”监督保障。要构建“事前预防、事中控制、事后整改”的全链条监督体系,推动审计监督贯穿集团经营管理全流程、覆盖风险防控各维度。二是深化部门协同配合,构建“一盘棋”工作格局。要建立常态化沟通机制,推动审计与纪检、财务、业务等部门协同联动,做到一次审计,信息共享、结果共用,不断增强审计监督合力。三是优化审计队伍建设,打造“专业化”招牌。要加大业务和实践培训,主动适应新时代审计工作要求,着力培养穿透式分析和系统性研判能力,切实提升对违规行为的敏锐洞察力和精准识别力。